LiveZilla Live Help
Стратегическое и тактическое налоговое планирование (налоговые риски)

21 февраля 2017 года!

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 8 часов ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ!
- Условия применения налоговых схем законными способами.
- Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов.
- Банкротство как инструмент оптимизации?
- Проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.
- Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров.
- Спец.режимы и ОЭЗ - пределы допустимого.
- Что нужно знать при проверке, как подготовиться к проверке, особенности поведения при проверке?
- Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
- Новый порядок проведения налоговых проверок.

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Налоговая оптимизация – цель налогового планирования. Формула ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации налоговых схем - меньше риска и, возможно, меньше налогов.
2. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ налогового законодательства. НДС, налог на прибыль, спец.режимы, «зарплатные налоги», налог на имущество.
Как они повлияют на МЕТОДЫ оптимизации налогообложения.
3. НОВЫЕ формы для выездных проверок. Плановые обновления. Требование о предоставлении пояснений, уведомление о вызове в налоговый орган, решение о проведении выездной проверки, справку о проведенной проверке и еще 35 форм.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ налогового планирования. Доведение до каждого сотрудника его места и роли в исчислении налогов. Недопустимость применения мнимых сделок. Защита сделок от переквалификации. Формулирование деловой цели у всех операций и сделок. Обоснование всех «договорных» цен. Обоснование выбора контрагентов по сделкам.
5. Классические методы налоговой оптимизации. Использование низконалоговых зарубежных юрисдикций и российских регионов с пониженными налоговыми ставками. Применение льготных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД и т.д.). Использование особенностей гражданско-правовых договоров, имеющих различные налоговые последствия. О каких налоговых схемах известно налоговым органам?

6. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ всех схем. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легендирование», отсутствие дублирующихся функций). Непритворный характер заключаемых сделок. Документальное оформление операций. Должная осмотрительность и реальность - дополнительные документы и договор под видеокамеру. Понятие необоснованной налоговой выгоды. ГРАМОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ цен и качественное документальное оформление расходов. Четкое выполнение условий договора, роль дополнительных соглашений. Не аффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений. Субсидиарная ответственность. Банкротство как инструмент оптимизации? СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ получения наличных денежных средств.

7. Стратегическое и тактическое налоговое планирование. ОПТИМИЗАЦИЯ учетной политики, включая использование налоговых льгот; использование оптимальных форм договоров, наиболее выгодное размещение прибыли и активов предприятия, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение ВНУТРЕННЕГО АУДИТА для снижения размера НАЛОГОВЫХ ШТРАФОВ.
8. Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. АВТОМАТИЧЕСКОЕ выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Белая однодневка и живой директор в офисе. Налоговые риски по НДС.
9. Налог на прибыль в новых условиях. Убытки и их обоснование. Резервы. Классические схемы оптимизации. Спец.режимы и ОЭЗ - пределы ДОПУСТИМОГО. Проблема льготирования. Налоговые РИСКИ. НОВЫЕ методы оптимизации на выплату белой зарплаты и других доходов. ИЗМЕНЕНИЯ по НДФЛ и страховым взносам в 2016 году. Допустимые схемы снижения выплат налогов на доходы физических лиц в условиях кризиса и реформы страховых взносов. Новый порядок учета кассовых операций и новые ограничения Центробанка по наличным расчетам. Способы ухода от «обналички».
10. Способы оптимизации по налогу на имущество. Амортизационная премия, кадастровая стоимость и особенности ее уменьшения, дробление имущества, риски налогового учета, принудительное изъятие и др.
11. ПРОВЕРКИ ИФНС, МВД - особенности процедурных вопросов. Камеральная проверка 2017 - что нужно знать: пределы компетенций проверяющих, представление документов, специалисты, выемка документов - что необходимо знать, экспертиза - особенности проведения. ЧТО нужно знать при проверке, КАК подготовиться к проверке, особенности поведения при проверке? Мероприятия налогового контроля, способы защиты.

12. Налоговые споры в действии. Разработка стратегии действий. Как писать разногласия? Поведение на разногласиях. Чем можно убедить налоговые органы? Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность. РАЗБОР НАЛОГОВЫХ СПОРОВ, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды. Практика Президиума ВАС РФ и Верховного суда РФ. Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ. Последняя арбитражная практика. Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной и административной ответственности.

 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

При оплате в феврале 2017 года: 9 990,00 рублей.

 

Не нашли нужной информации, звоните: 39-90-38, 39-90-39, 39-90-43!


Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий